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应付货款20000,先付了10000,还有10000未付,怎样做会集分录

推荐人: 来源: 时间: 2016-11-11 15:50 阅读:

12月原材料入库,货款共2万,其中1万11月份已付,剩余1万12月份付,那12月份的会计分录该怎么做?
网友说:11月份预付购货款1万分录: 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 12月份货已购并入库,分录:(如果不采用材料采购账户) 借:原材料 20000 贷:预付账款 10000 银行存款 10000 或者货已购时: 借:原材料 20000 贷:预付账款 20000 补付款时: 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000

对方要求先付货款2万,进项税额发票还没开来,应该如何做分录?
网友说:De:预付账款 20000 Cr:银行存款 20000(一般有合同规定)之后再依据发票多还少补货款,不过都应该通过预付账款来核算

客户先付10000元的货款,我们进20000元的货,入库后在给客户发货,怎么做分录
网友说:收至客户先付10000元时: 借:银行存款(或现金)10000元 贷:预收账款-某公司10000元 进回20000元货入库时: (1)小规模纳税人做如下分录: 借:库存商品:20000元 贷:银行存款:20000元 (2)一般纳税人做如下分录: 借:库存商品:17094.02元 应交税金-增值税(进项税)2905.98元 贷:银行存款:20000.00元 给客户发货后: (1)小规模纳税人做如下分录: 借:预收账款-某公司:10000.00元 贷:主营业务收入:9708.74元 应交税金-增值税:291.26元 (2)一般纳税人做如下分录: 借:预收账款-某公司:10000元 贷:主营业务收入:8547.01元 应交税金-增值税(销项税)1452.99元

应付货款为28120元,实付28100,这笔分录应该如何做?
网友说:借:应付账款 28100 贷:银行存款 28100 另外的20元为什么不付,是什么原因呢 如果一直不会付那个20元 收据里备注实付28100,

用银行存款归还前欠货款20000元和15日收到A公司以银行存款偿还的16000元欠款这两个会计分录怎么做
网友说:借:应付账款20000       贷:银行存款20000   借:银行存款16000       贷:应收账款/其他应收款16000 

应付货款会计分录
网友说:货款100000元,发票已开。如果是这样的话,40000元就不需要再开发票了,正规来讲是要对方给开收据的,但是如果没有给开的话,你们公司出具一份现金付讫单,一式两份,要对方收现金的人在上面签字,就可以了。 会计分录: 先付了60000元,应付货款40000元 借:原材料 100000 贷:现金 60000 应付账款 40000 之后再付40000,不需要再开发票,要冲减前期的应付账款,用现金付讫单的一联做为凭证入账。 借:应付账款 40000 贷:现金40000

应付货款的材料款是1万元,但老板只批了8000元,会计分录怎么做啊
网友说:付款后: 借:应付账款 8000 贷:银行存款(或现金)8000 那么应付账款贷方就还剩2000,等下次再批再付。

应付货款9000,付了10000汇款,对方找回1000现金
网友说:借:应付账款 9000 现金 1000 贷:应付票据 10000 用不上预付账款,因为你们根本也没预付。 对方单位厚道啊,还有多付承兑找现金啊,这种单位以后要多往来。

货款10000元,用银行存款转账,货款可以扣除手续费,分录怎么做?
网友说:没弄懂你问题的意思,你是说向银行贷款10000元,然后后期还贷时除了还本金还支付了手续费是吗?如果是这个意思的话,分录为,1。获取贷款时:借:银行存款 10000 贷:短期借款 10000 2。还本付息时:借:短期借款 10000 借:财务费用 (利息) 贷:银行存款 (10000+利息)

20日,收到A企业还欠货款,其中商业汇票20000,银行转账支票10000元,支票当即存入银行,其他8000元暂欠怎么做会计分录
网友说:借:银行存款 10000 应收票据-A企业20000 贷:应收账款-A企业28000 因为当初就已经做过处理,所以8000元的欠款暂时不用处理,等到收到时再做处理

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