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增值税17%今年能减少吗

推荐人: 来源: 时间: 2017-06-08 19:39 阅读:

增值税17个点的普通发票可以用吗
网友说:增值税大部分税率都是17%,你可以放心使用。

销售收入100万,成本60万,增值税17万,营业税税金20万,消费税税金10万,求所得税多少
网友说:

       应税所得税额=100-(60+20+10)=10万

       应纳企业所得税额=10*25%==2.5万。


销售产品一批,价款l00 000元,增值税17 000元,货款尚未收回。该笔业务编制的会计分录是( )。
网友说:正确答案:B 解析:该笔业务应编制的会计分录为借记应收账款117 000元,贷记主营业务收入100 000元和应交税费一应交增值税(销项)17 000元,两贷一借的分录。故选B。

76万工程开增值税17个点需要交多少钱
网友说:76/1.17*0.17=11.04

没有进项增值税17实际交多少税
网友说:没有进项税额,那个本期就按照所发生的经济业务、开出多少销项税额就缴纳多少增值税。

建材增值税17点的该怎么算
网友说:增值税税额=含税价格÷(1+税率)×税率。
如:含17点税的价格是100 ,其中税额是100÷1.17×0.17=14.53(元),又叫进项税额,用于抵扣。
同样,卖出去含17点税价300,其中税额是300÷1.17×0.17=43.59(元),又叫销项税额。
如就是这样两笔,这个月应交增值税额是:43.59-14.53=29.06(元)。

你好!你增值税17 开成3 怎么处理的啊?
网友说:最好把原来的票作废重开。

增值税17开成3的了,收票公司该怎么处理?
网友说:增值税17开成3的了,收票公司只能扫按3%抵扣税额,一般情况会退回来要求重开。

增值税17 开成3 收票方 怎么报税?
网友说:增值税专用发票,跨月的,必须开红字发票冲销,如果收到发票方没有认证发票,联系销售方,让他们自己申请红字发票,然后开一份正确的,如果发票已经认证,由购买方填写《申请红字发票申请表》,打印后到税务局核准盖章,再交销售方红字冲销原发票,再重新开发票。

销售产品一批,价款100 000元,增值税17 000元,货款尚未收回。该笔业务编制的会计分录是( )。
网友说:正确答案:B 解析:该笔业务应编制的会计分录为:借记应收账款117 000元,贷记主营业务收入100 000元和应交税金——应交增值税(销项税额)17 000元,属于两贷一借的分录。故选B。

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